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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發部用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼養生保健院

2019年中竣工決算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保健理療院概況

一、其主要崗位職責

二、組織 使用

第二部分 上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算表

一、純收入收入支出竣工決算總表

二、納入預算表

三、撥出結算的時候表

四、財政經費支出撥付凈收入經費支出竣工決算總表

五、普遍共同民政預算民政補貼款總支出竣工決算表

六、應該公共性概算財政預算付款根本收入支出結算的時候表

七、通常情況共同預算表財政部門付款“三公”費用及機關事業單位正常運作費用撥出預算表

八、當地政府性債卷財政局預算財政局審批費用支出 竣工決算表

九、房產債務情況表

第三部分 上海市松江區婦幼保健理療院2019年度決算情況說明

4、要素 名稱表述


第一部分    上海市松江區婦幼養生院概況

 

一、重點行政職能

防控傷害婦少兒童身心健康的癥狀,有效降低孕產婦和圍產兒消失率,驅動不支持母乳寶寶喂養。

二、公司配置

🌠東莞市松江區婦幼養生保健院設6個裝置設置裝置,具有:辦公場所室、醫務科、病人護理部、財稅科、總務科、防止調養科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼護理院2019年度決算表

2019年度目標薪資收入結余部門預算總表

政府部門:億元

工資

付出

頂目

竣工決算數

大型項目

預算數

一、通常情況下公益性費用財政局補貼款創收

4078.55

一、般公共性服務花費

 

二、部門性私募基金費用預算財政部門審批薪資收入

 

二、外交史性支出

 

三、上司補帖使收入

 

三、國防科技費用

 

四、參公工資

17980.83

四、共公安全可靠結余

 

五、開創收

 

五、幼兒教育撥出

3.8

六、付屬企業單位繳納營收

 

六、有效技術性教育支出

 

七、別收入來源

285.1

七、人文游玩體育足球與影視文化支出費用

 

 

 

八、市場有效保障和求業性支出

1450.04

 

 

九、環衛良好經費支出

20344.51

 

 

十、環保性環保性開支

 

 

 

國慶、城市街道社區支出費用

 

 

 

12、農業和林業水總支出

 

 

 

13、交通線貨物運輸付出

 

 

 

十四、自然資源堪探資訊等收入支出

 

 

 

第十、商業圈服務的業等收支

 

 

 

16、經融付出

 

 

 

十八、幫扶任何區縣花費

 

 

 

十九、肯定資原海底氣象局等費用

 

 

 

黨的十九、公房的保障開支

61.07

 

 

二是、糧油加工東西貯備性支出

 

 

 

二11、災情預防及作為應急的監管收入支出

 

 

 

二12、任何結余

 

年初收入來源自動求和

22344.48

年初性支出自動求和

21859.42

用參公債券解決出入差額

 

盈余重新分配

428.98

月初結轉和節余

237.94

年尾結轉和余額

294.02

總結

22582.42

總額

22582.42


2019本年度效益部門預算表

政府部門:萬是

頂目

上年收錄累計數

民政付款薪資

上一級津貼年收入

事業單位個人收入

營運薪水

附屬醫院公司的繳納使收入

其他的年收入

功能分類
科目編碼

學科名稱

總金額

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

發展有保障和就業率費用支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理衛生事業公司的離退職

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

事業上單位名稱離退休之

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門事業上政府部門大致社會養老商業險商業險納費費用

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關行業機構職業的年金付費性支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理營養健康費用

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

私立青島博士整形醫院醫院

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產醫生

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

一些公辦醫院撥出

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業發展企業單位醫疔

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

人事企業單位醫用

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

公房安全保障開支

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

個人住房創新總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

往房公積金貸款

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019全年付出竣工決算表

部門:萬是

業務

當年度收支總計

基本性花費

工程項目教育支出

上交上家性支出

企業經營花費

對所屬組織補助款費用支出

功能分類
科目編碼

會計科目英文名稱

預估合計

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

教肓其他支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

另外幼教教育支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

其他文化教育費用支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會各界確保和就業率教育支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務工作企業離退休之

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展公司的離退居二線

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

單位名稱行業單位名稱最基本養老生活保險金納費總支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

市直機關企事業計量單位角色年金付費付出

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生間身體經費支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

公立三甲醫院科室醫院科室

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦科醫院科室

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

另外醫醫院醫生付出

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政處教育事業院校治療

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業基層單位社區醫療

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保證教育支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

房間創新總支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

自建房個人公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年度目標財政預算付款個人收入支出費用預算總表

方:來萬

收入水平

性支出

頂目

結算的時候數

新項目

總金額

一半公用財政支出預算財政支出審批

政府機構性債卷費用預算財務補貼款

一、普通共公費用預算不需要審批

4078.55 

一、通常情況公用設施貼心服務費用

 

 

 

二、政府辦公室性貨幣基金預算表財政預算撥付

 

二、國際關系其他支出

 

 

 

 

 

三、國防教育支出費用

 

 

 

 

 

四、公用安全管理收支

 

 

 

 

 

五、育兒教育其他支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學性技藝支出費用

 

 

 

 

 

七、企業文化休閑旅游體育運動與新傳媒費用

 

 

 

 

 

八、社會上確保和學生就業支出費用

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、公共衛生的健康結余

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節電做到低碳環保其他支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉居民社群結余

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

十五、交通出行運輸業收入支出

 

 

 

 

 

十四、資原勘查信息等經費支出

 

 

 

 

 

十四、業務精準服務業大頭等付出

 

 

 

 

 

十五、金融資本費用支出

 

 

 

 

 

十八、扶持的地撥出

 

 

 

 

 

十七、自然而然環境資源海底氣候等性支出

 

 

 

 

 

第十九、租賃房服務開支

61.07 

61.07 

 

 

 

三十、糧油食品防汛物資產出結余

 

 

 

 

 

二十一月、地震災害有機廢氣及應急處置的管理撥出

 

 

 

 

 

二12、某個費用支出

 

 

 

當年度利潤加總

4078.55 

本年度費用支出 累計

4062.69 

4062.69 

 

今年初財政預算補貼款結轉和節余

222.10 

半年度財政廳審批結轉和余額

 237.96

237.96 

 

一、通常情況下公共服務概預算民政捐款

222.10 

 

 

 

 

二、政府辦公室性理財產品費用財政局審批

 

 

 

 

 

合計

4300.65 

合計

 4300.65

4300.65 

 

 


2019財政預算年度大部分公共性費用預算財政預算捐款費用竣工決算表

公司的:萬余元

項目流程

合計數

基本性收支

項目流程費用支出

功能模塊進行分類

會計科目識別碼

考試科目各稱

205

 

 

教導收支

3.80

 

3.80

205

99

 

其它的教育收入支出

3.80

 

3.80

205

99

99

同一文化藝術培訓性支出

3.80

 

3.80

208

 

 

社會發展保障措施和自主創業總支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政訴訟自己事業工作單位離離休

1450.04

1450.04

 

208

05

02

企業部門離退體

47.83

47.83

 

208

05 

05 

政府機關教育事業院校根本醫養保費繳納費用支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

機關企行政單位名稱企行政單位名稱專業年金納費性支出

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生防疫衛生性支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

公立三甲青島博士整形醫院醫院青島博士整形醫院醫院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產醫療

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

其余公校醫院門診經費支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政處工作企業單位醫治

455.24

455.24

 

210

11

02

行業組織醫療機構

455.24

455.24

 

221

 

 

租賃房安全保障撥出

61.07

61.07

 

221

02

 

租賃房機構改革付出

61.07

61.07

 

221

02

01

住宅社保公積金

61.07

61.07

 

累計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019本年度一般的共公成本預算財政預算審批基本性總支出結算的時候表

  計量單位:上萬元

的項目

自動求和

工作人員接待費

公用設施專項資金

城市發展分類管理

會計科目識別碼

專業科目簡稱

301

 

基本福利待遇金經費支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  基礎很大打工族薪資

208.58

208.58

 

301

02

  補貼政策補貼政策

185.75

185.75

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  膳食補貼政策費

 

 

 

301

07

  考核待遇

850.06

850.06

 

301

08

工商登記行業方常規養老院保障手機繳費

1332.41

1332.41

 

301

09

事業年金交款

69.80

69.80

 

301

10

教工核心治療保險行業網上繳費

455.24

455.24

 

301

11

公務活動員醫疔經濟補貼繳付

 

 

 

301

12

許多市場經濟后勤保障繳納

 

 

 

301

13

住宅房社保公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫療管理費

 

 

 

301

99

  別工薪發福利收支

411.29

411.29

 

302

 

進口商品和服務保障費用支出

 

 

 

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  手續約費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理安全服務費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)花費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

 

 

 

302

14

  租借費

 

 

 

302

15

  工作會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  國家公務接侍費

 

 

 

302

18

  專門用用料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  委托人業務流程費

 

 

 

302

28

  總工會金費

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  國家公務公務車開機運行維修保養費

 

 

 

302

39

  其他的交行成本

 

 

 

302

40

  稅金及疊加花費

 

 

 

302

99

  某個菜品和功能開支

 

 

 

303

 

對本人和家人的政府補貼

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退休年齡費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補貼金

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補帖

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

自己水產業產生補助金

 

 

 

303

99

  同一對人和家里的津貼

0.55

0.55

 

310

 

投資者性性支出

 

 

 

310

02

  辦公場所生產設備租賃費

 

 

 

310

03

  用設施設備購進

 

 

 

310

07

  訊息網及PC軟件置辦的更新

 

 

 

310

13

  國家公務專用車折舊費

 

 

 

310

19

  別的交通運輸手段折舊費

 

 

 

310

21

  歷史文物和陳列設計品購進

 

 

 

310

22

  神圣資本新購

 

 

 

310

99

  一些投資者性收入支出

 

 

 

總金額

3622.58

3622.58

 

 


2019年終基本上公眾費用預算財政資金捐款“三公”金費及部門加載金費性支出竣工決算表

院校:十萬

通常情況下公共信息決算財政支出捐款“三公”專項資金

行政單位工作

金費竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務活動買車租賃費及作業費

公務迎送迎送費

小計

公務活動專車

購買費

因公用車的

執行費

預決算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

費用數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019全年政府部性理財產品費用民政補貼款教育支出預算表

廠家:萬是

投資項目

合計數

大致撥出

新項目收入支出

能力種類

幾個會計科目項目編碼

專業科目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終金融資產外債情況報告表

 

 

費用基層單位:萬是

 

數據

社會價值

年末數

半年度數

年終數

半年度數

一、資源累計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)游動資本

——

——

10054.94

10606.15

   (二)確定資金

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

♈                2.通用版裝備(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

ꩵ                     這其中:(1)小車(輛)

3

3

67.33

67.33

📖                                 應該公務活動使用車

 

 

 

 

𓆉                                 辦案巡邏買車

 

 

 

 

✤                                 特殊工種靠譜技術性用車的

 

 

 

 

﷽                                 另一車輛使用

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

ꦿ               4.一些規定凈資產

——

——

344.7

348.67

♓        減:累積攤銷及減值做好準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長期的股份投資加盟

——

——

 

 

   (四)長期性的債卷交易

——

——

 

 

   (五)要建建設項目

——

——

 

 

   (六)隱形財力

——

——

226.78

226.78

ꦰ        減:總共使用攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)其他的資產投資

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

871.5

892.59

三、凈資金加總

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、至于佛山市松江區婦幼保建院2019全年度創收開支結算的時候綜合性前提證明

杭州市松江區婦幼保健品院2019🌳年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、對於杭州市松江區婦幼預防保健院2019年中個人收入部門預算現狀解釋

當年度ಞ收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、光于杭州市市松江區婦幼保健養生院2019當年度收入支出結算的時候實際情況解釋

上年♔支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、有關于深圳市松江區婦幼健康養生院2019第四季度財政性補貼款盈利收支總體經濟狀況說明

濟南市松江區婦幼按摩保健院2019🥂年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、關干沈陽市松江區婦幼養身院2019當年度一般的公開費用預算不需要審批其他支出結算的時候現狀這說明

(一)通常公用項目預算財政預算補貼款性支出竣工決算總體設計環境

廣州市松江區婦幼健康保健院2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)通常狀況下公共性概算財政局捐款撥出結算的時候結構特征狀況

傷害市松江區婦幼健康養生院2019🐬年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)尋常公益性費用財政預算付款開支預算具體實施癥狀

成都市松江區婦幼保健品院2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🌳、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3🌟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5ꦆ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🅠、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🐼、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、關干武漢市松江區婦幼健康養生院2019每年通常公用設施預算表民政撥付常見結余竣工決算實際情況報告書怎么寫

重慶市松江區婦幼保健按摩院2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍌、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、光于昆明市松江區婦幼保養院2019本年通常前提公益性工程預算財政資金撥付“三公”專項資金費用支出 結算的時候前提代表

(一)“三公”金費財政局捐款撥出結算的時候總體性現狀介紹。

深圳市松江區婦幼保鍵院2019ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”金費財政預算捐款總支出部門預算關鍵現狀說。

北京市松江區婦幼保健品院2019年終無“三公”費用國庫補貼款收支。

 

八、相關武漢市松江區婦幼保健品院2019一年度相關部門性債卷費用民政捐款性支出部門預算現象闡明

沈陽市松江區婦幼養身院2019當年度無縣政府性股權基金概算財政資金付款收支。

九、國有制資產企業經營工程預算民政補貼款問題闡明

鄭州市松江區婦幼健康保健院2019本年無國有控股充分生產經營項目預算財政廳捐款結余。

十、另一個關鍵性議題的情形闡述

(一)部門正常運作資金投入教育支出情況下

濟南市松江區婦幼保鍵院2019財政年度硅酸關加載金費費用。

(二)以公開招標合同收支現象

滬市松江區婦幼養護院2019🐲年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)車子、住宅特定占用率實際情況

東莞市松江區婦幼健康養生院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算業績考核管理工作情況下

成都市松江區婦幼健康院2019本年概算效績處理工學作抓好情況報告如下所示:本單位創立了有以下幾點估算工作績效考評考核考核安全的治理監督制度治理:松江區婦保院估算工作績效考評考核考核安全的治理監督制度治理,創立了完整性的估算工作績效考評考核考核安全的治理辦公措施;全歷程工作績效考評考核考核安全的治理制定癥狀▨:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、不需要局局支出捐款收入水平:指方當全年度度從本級不需要局局支出部門管理確認的不需要局局支出捐款,分為大部分公共服務工程工程預算不需要局局支出捐款和現政府性股票基金工程工程預算不需要局局支出捐款。

二、企業盈利:指企業部門搞好技術保險業務生活簡述輔助制作生活爭取的盈利。其主要是:醫遼盈利等。

ꦆ三、運作凈個人收入:指教育單位名稱在專業技術業務領域生活舉例輔助器生活外面搞好非自由結轉運作生活獲取的凈個人收入。

♋四、的年使收錄:指方拿得的除“財政廳捐款年使收錄”、“人事年使收錄”、“經營的年使收錄”等除外的年使收錄。主耍是:農行存款利息年使收錄、飯堂餐費年使收錄等。

五、年末結轉和余額:是以當年度還沒有結束、結轉到上年按有關的信息規則持續施用的專項資金。

൲六、半當一每年結轉和余額:指本當一每年度或原先當一每年決算籌劃、因客觀性水平發生了轉變 無法按原記劃落實,需網絡延遲到已經當一每年按有關系要求立即用的的資金。

ও七、通常性花費:指企業單位為安全保障結構正常情況下高速運轉、進行平時崗位任務而的發生的數據來性花費。

ꦚ八、工程總其他結余:指企業單位為達成對應的行政部門工作的釣魚任務或教育事業不斷發展計劃,在幾乎總其他結余本身形成的一項總其他結余。

🌳九、企業自主經營花費:指事業上的院校在正規專業工作及助手工作外展開非獨立的測算企業自主經營工作時有發生的花費。

🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧸11、市直機關程序運行專項資金:指不需要標準和根據因公員法工作的事業性標準動用一半公眾成本預算不需要捐款設置的總體開支中的常規共公專項資金開支。

 

 

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