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2018年度部門決算公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上傳精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

傷害市松江區學校專科醫院

2018年中職能部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一點大部分 滬市松江區中醫院門診簡介

一、核心職責

二、部門乃至每一位員工預算工作單位制成

第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

一、納入其他支出部門預算總表

二、工資部門預算表

三、收支結算的時候表

四、財政預算審批收錄花費預算總表

五、平常公用預算表不需要付款其他支出部門預算表

六、普通公益性預算表財務補貼款主要經費支出預算表

七、大部分公共性費用財政收入支出付款“三公”專項資金及工商登記正常運作專項資金收入支出結算的時候表

八、政府辦公室性股權基金工程預算財政局補貼款收入支出竣工決算表

九、資金流動負債癥狀表

第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

第四步方面 代詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、常見職責權限

🅷蘇州市松江區中間診療是兩級甲等診療,擔負著地區診療中間的崗位責任制,為松江人民群眾自身安全正常展示診療與保護照護工作。積極開展診療與保護,臨床臨床醫學文化藝術培養培訓,臨床臨床醫學實驗,清潔干凈衛生診療的相關人員培養培訓,清潔干凈衛生新技術的相關人員立即文化藝術培養培訓,照護與安全正常文化藝術培養培訓。

二、組織機構設制

通過作出主要職責,廣州市松江區中心點寵物醫院設40🍃個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。


第二部分    上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表

2018月度利潤開支預算總表

計量單位:萬塊人民幣

利潤

開支

工程

預算數

大型項目

預算數

一、國庫補貼款年收入

27004.51

一、一樣 通用業務經費支出

 

  其中的:縣政府性理財產品成本預算民政付款

3401.39

二、國際關系花費

 

二、上級領導補助費收益

 

三、飲水機結余

 

三、事業發展盈利

101351.87

四、共公安全防護支出費用

 

四、管理收入水平

 

五、文化教育撥出

 

五、附設標準上交工資

 

六、科學研究技藝撥出

 

六、其它的盈利

1151.34

七、人文軍事體育與媒體撥出

 

 

 

八、時代確保和學生就業性支出

4425.84

 

 

九、醫療設備環境衛生與打算生小孩其他支出

113920.76

 

 

十、節省做到低碳環保支出費用

 

 

 

國慶、城鄉一體化區域撥出

3401.39

 

 

第十二、農林業水教育支出

 

 

 

十五、鐵路客運車其他支出

 

 

 

十四、影視資源勘查信息等教育支出

 

 

 

二十、商業地產貼心酒店業等教育支出

 

 

 

第十五、財務撥出

 

 

 

十二、協助某些東南部付出

 

 

 

十九、土地海洋生物景象等總支出

 

 

 

黨的十九、公房的保障經費支出

205.82

 

 

三十五、油糧物品儲備庫開支

 

 

 

二十一月、一些付出

 

當年度利潤累計

129507.72

上年總支出累計

121953.81

用行業資金補充結余差額

 

余額分配權

7228.72

今年初結轉和盈余

1767.50

歲末結轉和盈余

2092.69

總共

131275.22

總額

131275.22


2018半年度年收入結算的時候表

方:千元

品牌

當年度純收入總金額

財政支出撥付收錄

上司補助金收入水平

參公工資

經營的營收

附加企業上交工資

另外的利潤

功能分類
科目編碼

幾個會計科目標題

總計

129507.72

27004.51

 

101351.87

 

 

1151.34

208

 

 

的社會確保和專業教育性支出

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業上的基層單位離離休

4425.84

4425.84

 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業企業單位離退休之

124.31

124.31

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業行業行業事業行業行業一般養老院保險公司納費收支

4066.31

4066.31

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關事業上的政府部門專職年金付費開支

235.22

235.22

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學環境衛生與計劃怎么寫計劃生育政策性支出

121474.67

18971.46

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

 

公立學校醫院門診

121195.34

18692.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

01

總合三甲醫院

121145.34

18642.13

 

101351.87

 

 

1151.34

210

02

99

另外公辦醫院科室費用

50.00

50.00

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業有成公司社區醫療

279.33

279.33

 

 

 

 

 

210

11

02

人事的單位社區醫療

279.33

279.33

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮建設社區網站撥出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

 

市區基礎理論裝置搭配費及相對專頂公司債務薪水安裝的結余

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

212

13

99

其他大都市基礎上場地設施相互配套費分配的撥出

3401.39

3401.39

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房基本保障收支

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋機構改革費用支出

205.82

205.82

 

 

 

 

 

221

02

01

房間社保公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 

 


2018本年費用支出 結算的時候表

院校:上萬元

工程項目

當年度撥出自動求和

基礎經費支出

建設項目收支

上交國家上司其他支出

經驗教育支出

對附帶部門補貼申請書收入支出

功能分類
科目編碼

項目種類

累計數

121953.81

110780.12

11173.69

 

 

 

208

 

 

發展保障機制和就業前景收入支出

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

 

行政部門創業機構離離休

4425.84

4425.84

 

 

 

 

208

05

02

工作公司離退體

124.31

124.31

 

 

 

 

208

05

05

行政行業事業上行業基本性社會養老險服務保險服務繳納費用收入支出

4066.31

4066.31

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業發展部門行業年金激費撥出

235.22

235.22

 

 

 

 

210

 

 

醫院健康與規劃懷孕性支出

113920.76

106148.46

7772.30

 

 

 

210

02

 

公立三甲醫院口腔科醫院口腔科

113641.43

105869.13

7772.30

 

 

 

210

02

01

總體醫院醫生

113477.47

105869.13

7608.34

 

 

 

210

02

99

某個公力寵物醫院總支出

163.96

 

163.96

 

 

 

210

11

 

財政教育事業企業單位治療

279.33

279.33

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業組織醫藥

279.33

279.33

 

 

 

 

212

 

 

城鎮居委會開支

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

 

大城市基本體系模塊化費及相應的專向債權使收入配備的結余

3401.39

 

3401.39

 

 

 

212

13

99

另外大都市基礎性設施管理配套方案費擬定的撥出

3401.39

 

3401.39

 

 

 

221

 

 

自建房保駕護航支出費用

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

 

居住房改變收入支出

205.82

205.82

 

 

 

 

221

02

01

個人住房北京公積金

205.82

205.82

 

 

 

 

 


2018季度財政費用支出 捐款收入水平費用支出 竣工決算總表

計量單位:十萬

效益

支出費用

工程項目

結算的時候數

工程

合計數

常見公共信息估算不需要捐款

市政府性債券預算表財政局補貼款

一、似的公益性費用財政部門審批

23603.12 

一、一樣公用設施保障支出費用

 

 

 

二、市政府性債券估算財政預算撥付

3401.39 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

 

三、民防付出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全衛生付出

 

 

 

 

 

五、教肓開支

 

 

 

 

 

六、科學合理高技術教育支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育用品與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、社會各界得到保障和大學生就業性支出

 4425.84

 4425.84

 

 

 

九、醫療設備干凈衛生與項目孕育其他支出

 18520.21

 18520.21

 

 

 

十、節能技術環保標準撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化社區衛生開支

 3401.39

 

3401.39 

 

 

第十二、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

13、城市交通車輛運輸收支

 

 

 

 

 

十四、網絡資源堪探信息查詢等費用支出

 

 

 

 

 

第十三、餐飲業售后夜場服務等開支

 

 

 

 

 

16、財富管理經費支出

 

 

 

 

 

十六、協助其它的地方教育支出

 

 

 

 

 

十七、國土資源海上景象等收支

 

 

 

 

 

第十九、商品房保證付出

 205.82

 205.82

 

 

 

二十二、糧油加工工程材料存儲付出

 

 

 

 

 

二國慶、另外的撥出

 

 

 

上年使收入總金額

27004.51 

年初費用總計

 26553.26

 23151.87

 3401.39

今年初財政廳補貼款結轉和節余

687.45 

歲末不需要付款結轉和盈余

 1138.70

 1138.70

 

      平常公益性成本預算財政支出付款

687.45 

 

 

 

 

      鎮政府性新基金預算表財政部門審批

 

 

 

 

 

總共

27691.96 

總結

 27691.96

 24290.57

 3401.39

 


2018半年度基本上服務性成本預算財政局付款經費支出竣工決算表

工作單位:70萬

建設項目

合計數

首要其他支出

內容結余

功能鍵細分

學科商品編號

會計分類英文名稱

208

 

 

中國社會切實保障和就業問題總支出

4425.84

4425.84

 

208

05

 

財政事業發展組織離退居二線

4425.84

4425.84

 

208

05

02

工作工作單位離退居二線

124.31

124.31

 

208

05

05

政府機關行業企業主要醫療保險金保險金交款性支出

4066.31

4066.31

 

208

05

06

工商登記事業部門部門新職業年金繳納性支出

235.22

235.22

 

210

 

 

診療清潔衛生與規劃生肓花費

18520.21

12964.53

5555.68

210

02

 

公立三甲機構機構

18240.88

12685.20

5555.68

210

02

01

標準化大醫院

18076.92

12685.20

5391.72

210

02

99

其它的醫衛生院費用

163.96

 

163.96

210

11

 

行政訴訟自己事業公司的醫遼

279.33

279.33

 

210

11

02

教育事業公司的醫療器械

279.33

279.33

 

221

 

 

居住房的保障花費

205.82

205.82

 

221

02

 

房屋變革開支

205.82

205.82

 

221

02

01

房間個人公積金

205.82

205.82

 

累計

23151.87

17596.19

5555.68

 


2018本年度正常公用估算財政性補貼款最基本經費支出竣工決算表

  公司:百萬元

工程

加總

人士經費預算

公用設施勞務費

國家經濟區分

幾個會計科目編碼查詢

科目表公司名稱

301

 

待遇福利福利收入支出

17241.35

17241.35

 

301

01

  關鍵薪資

435.87

435.87

 

301

02

  津貼費貼補

102.60

102.60

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜補貼政策費

 

 

 

301

07

  業績考核待遇

11916.20

11916.20

 

301

08

機構參公公司的差不多關于養老地產養老人身險費

4066.31

4066.31

 

301

09

崗位年金繳納

235.22

235.22

 

301

10

工作人員首要診療穩定網上繳費

 

 

 

301

11

因公員醫遼政府補貼交費

 

 

 

301

12

同一社會的有效保障交費

 

 

 

301

13

房屋個人公積金

205.82

205.82

 

301

14

社區藥費

279.33

279.33

 

301

99

  許多員工工資社會福利費用支出

 

 

 

302

 

淘寶產品和安全服務性支出

230.53

 

230.53

302

01

  辦公樓費

2.53

 

2.53

302

02

  油墨印刷費

6.59

 

6.59

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

8.69

 

8.69

302

06

  用電費

97.24

 

97.24

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業服務工作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  修補(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  因公接侍費

 

 

 

302

18

  使用原料費

23.27

 

23.27

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專屬燃油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

92.21

 

92.21

302

27

  協助相關業務費

 

 

 

302

28

  公會專項資金

 

 

 

302

29

  優惠費

 

 

 

302

31

  公務接待專車運營保養費

 

 

 

302

39

  其它交行雜費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加預算

 

 

 

302

99

  其他的貨品和保障經費支出

 

 

 

303

 

對一個人和普通家庭的經濟補貼

124.31

124.31

 

303

01

  離休費

124.31

124.31

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平經濟補貼

 

 

 

303

07

  醫療保健費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

10

人水產業生產銷售救濟款

 

 

 

303

99

  各種人個和家廷的補貼經費支出

 

 

 

310

 

資本管理性收入支出

 

 

 

310

02

  企業辦公設配新購

 

 

 

310

03

  用技術設備采購

 

 

 

310

07

  圖片信息數據網絡及手機app購入創新

 

 

 

310

13

  公務接待出行用車購入

 

 

 

310

19

  其他的交通網工貝添置

 

 

 

310

22

  神圣凈資產采購

 

 

 

310

99

  某個資本管理性教育支出

 

 

 

總計

17596.19

17365.66

230.53

 


🧜2018本年平常服務性預竣工決算財政預算補貼款“三公”專項勞務費及機關單位行駛專項勞務費性支出竣工決算表

部門:上萬元

通常公共信息預算表財務審批“三公”接待費

機關單位執行

專項資金竣工決算數

總計

因公出國工作

(境)費

因公小二租車購進及作業費

國家公務迎送費

小計

公務活動出行

置辦費

公務活動私家車

行駛費

工程預算數

竣工決算數

費用預算數

預算數

決算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

項目預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 


2018年中當地政府性私募基金概預算財政性補貼款收入支出部門預算表

政府部門:W

頂目

累計

大多收支

新項目總支出

工作進行分類

會計分類打碼

會計分類簡稱

212

 

 

縣域區域支出費用

3401.39

 

3401.39

212

13

 

省份理論知識設施管理配套設施費及各自重點公司債務年收入制定計劃的總支出

3401.39

 

3401.39

212

13

99

另外市政根基道路建設生活設施費布置的收支

3401.39

 

3401.39

預估合計

3401.39

 

3401.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年度基金資產負債情況報告表

 

 

標準公司的:億元

 

比例

交換價值

月初數

月底數

月初數

年終數

一、資產投資累計數

——

——

73133.13

85327.38

   (一)流動量資產投資

——

——

17321.57

22455.60

   (二)進行固定債務

——

——

65616.07

71555.75

          其中:1.房屋(平方米)

54755.28

54755.28

26647.15

26764.16

                2.通用設備(臺/套/輛)

 3007

3084 

3121.86

3276.31

                   (1)車輛

 4

4

 106.34

 105.78

꧑                          普遍公務活動車輛租賃

 0

 0

 0

 0

༺                          聯合執法值勤出行用車

 0

 0

 0

 0

꧙                          特種工藝靠譜高技術車輛租賃

 0

 0

 0

 0

💟                          某些出行用車

 4

4

 106.34

105.78

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 18

19

3015.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

3712

4096

14319.82

17024.02

                    單價100萬元以上專用設備

 46

58

14319.82

17024.02

🌸               4.其它一定財產

——

——

21527.23

24491.26

൲        減:累記固定資產折舊及減值打算

——

——

35385.44

38961.95

   (三)太久投資

——

——

 0

 0

   (四)在建設網項目

——

——

24908.52

29314.57

   (五)無型股本

——

——

1596.14

1708.48

🅘        減:顯示器攤銷

——

——

 927.68

745.07

   (六)另外資源

——

——

 3.95

 0

二、欠債加總

——

——

13737.78

13219.83

三、凈財力自動求和

——

——

59395.35

72107.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、對重慶市松江區中間寵物醫院2018年收入來源費用支出 預算總體性情況下說明書

東莞市松江區核心門診2018🐼年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、并于鄭州市松江區重心醫生2018每年營收竣工決算情況說明書

本年度ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。

三、關羽南京市松江區中心的醫阮2018當年度教育支出竣工決算具體情況闡述

上年𝄹支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。

四、對於武漢市松江區機構機構2018年度目標財務補貼款年收入結余綜合性現狀反映

北京市松江區基地醫阮2018ꩲ年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。

五、關羽深圳市松江區重心醫院口腔科2018本年通常情況發生公益性概算財務撥付其他支出部門預算情況發生闡明

(一)尋常服務性財政資金預算財政資金撥付性支出結算的時候總體目標狀況

沈陽市松江區重點醫阮2018ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。

(二)常見公共性預算表財政局補貼款性支出結算的時候設備構造現象

重慶市松江區基地醫院口腔科2018🐓年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。

(三)一般的公用工程預算財政廳審批經費支出預算按照情形

沈陽市松江區重點三甲醫院2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。

2⭕、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。

3﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。

4ꦜ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:不方便老百姓異地異地醫保,可以改善異地異地醫保的環節。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33上萬元,性支出部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82百萬元,費用支出 預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。

六、觀于杭州市松江區中間醫院2018年中基本上公益性工程預算民政捐款基本上費用支出 竣工決算情況報告描述

濟南市松江區中心點診所2018﷽年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:

1ꦡ、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。

2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。

七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政性審批收支結算的時候整體狀態解釋。

佛山市松江區中青島博士整形醫院醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🥀,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2018𒅌年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。

(二)“三公”專項資金財務撥付教育支出竣工決算基本情形表示。

杭州市市松江區管理中心的醫院2018季度無“三公”專項經費財政局審批支出費用。

八、關干傷害市松江區中心站青島博士整形醫院醫院2018年度目標政府部性貨幣基金估算財政局付款支出費用部門預算前提原因分析

重慶市松江區核心醫院口腔科2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。

九、國有控股充分運營決算財政廳審批前提證明

鄭州市松江區重點醫院門診2018全年度無國企資源管理費用預算財政教育支出補貼款教育支出。

 

十、其它的很重要裝修細節的環境講解

(一)單位啟用專項經費收入支出情況發生

成都市松江區公司機構2018季度硅酸關進行經費預算教育支出。

(二)市政府選購性支出條件

南京市松江區學校醫阮2018𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。

2018♌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)工程車輛、農村房屋特有需要情況

1.行駛

截至2018年12月31日,區⛎機關事業單位事務性治理局共設汽車4輛,中間,其它出行4輛,其它使用車主要是其中包括專門接送上級領導醫院診所專業教授教授來院專業診所出行用車。

2.住宅

上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。

 

(四)費用效績監管問題

上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情𝄹況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍨一、財政局性性支出性捐款薪資:指工作單位本全年度從本級財政局性性支出性部門授予的財政局性性支出性捐款,包涵基本共同項目決算財政局性性支出性捐款和人民政府性資金項目決算財政局性性支出性捐款。

𝓰二、企業營收:指企業部門開始專業課程業務部門營銷活動方案下列不屬于氧化硅營銷活動方案選取的營收。最主要的是:醫療衛生營收、科教項目營收。

༒三、開薪資:指事業標準在技術項目主題過程形式還有引導主題過程形式之下進行非自己歸集開主題過程形式完成的薪資。

🦄四、一些收益:指部門要先拿到的除“國庫捐款收益”、“事業性收益”、“經驗收益”等在內的收益。首要是:單位食堂收益、年利息收益、提交非處方藥收益等。

五、期初結轉和余額:是以去年度已經到位、結轉到當年度按關于 暫行規定重新運用的項目資金。

🧸六、歲末結轉和節余:指年初度或此前年預算表記劃、因合理性具體條件突發發生改變是無法按原記劃方案,需延遲時間到已經年按有關法律法規立刻運用的財力。

七、大致費用:指公司為確保企業普通高速運轉、完工日常性事情釣魚任務而發生的各類費用。

🏅八、工程項目花費:指方為到位獨特的財政作業主線任務或企業發展要求,在基本上花費除此之外進行的幾項花費。

ඣ九、生產合作經營開支:指事業單位名稱在專業的生活及輔助的生活之余開展調研非人格獨立成本計算生產合作經營生活遭受的開支。

🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ11、部門正常運行勞務費:指行政治理企業和圖案填充公務接待員法治理的事業上的企業的使用普遍通用不需要預算不需要補貼款合理安排的關鍵總收支中的基本通用勞務費總收支。

 

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